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时间:2010-09-29 10:38来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

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┃                                    ┃中国证券报、上海  ┃                ┃                  ┃
┃第二届董事会第四次会议决议公告      ┃                  ┃2007年12月25日  ┃WWW.SSe.COm.Cn ┃
┃                                    ┃证券报、证券日报  ┃                ┃                  ┃
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┃关于中国航空集团公司增持中国国航股  ┃中国证券报、上海  ┃                ┃                  ┃
┃票的锁定期届满的提示性公告          ┃证券报、证券日报  ┃2007年12月27日  ┃WWW.SSe.COm.Cn ┃
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十一、财务会计报告
    公司年度财务报告已经注册会计师审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
34
中国国际航空股份有限公司
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
已审财务报表
2007年12月31日
中国国际航空股份有限公司全体股东:
审计报告
安永华明(2008)审字第60468040一01号
    我们审计了后附的中国国际航空股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司
(以下统称“贵集团”)财务报表,包括2007年12月31日的合并及公司的资产负债表,2007
年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)
设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错
误而导致的重大错报;  (2)选择和运用恰当的会计政策;  (3)作出合理的会计估计。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注
册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业
道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的
审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当
的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选
用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分的、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允
地反映了贵集团和贵公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流
量。
安永华明会计师事务所
中国  北京
37
中国注册会计师    金馨
中国注册会计师    闰凌阳
2008年3月17日
资产
流动资产
货币资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
其他应收款
预付款项
存货
流动资产合计
非流动资产
长期应收款
长期股权投资
固定资产
在建工程
无形资产
商誉
递延所得税资产
长期待摊费用
非流动资产合计
资产总计
  中国国际航空股份有限公司
    合并资产负债表
    2007年12月31日
(除特别注明外,金额为人民币千元)
附注六    2007年12月31日
载于第50页至第198页的附注为本财务报表的组成部分
38
 3.787.152
    6.493
    1。599
 2。812。327
  997,205
  311.784
  755.340
 8.671.900
  255。340
1 1。404。643
55.000.376
10。967。888
 1。396。620
  131.945
  385.843
  80.684
 79.623_339
 
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本文链接地址:中国国际航空股份有限公司-年报2007(83)