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时间:2018-03-26 21:00来源:中国航空网 作者:中国航空
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7、财务管理

报告期内,我们持续深化全面预算管理,推进项目价值管理,成本管控水平明显提升;不断优化融资结构,降低融资成本,发行一期10亿元超短期融资券,采用国内保税租赁方式为42架飞机引进融资173亿元;优化债务结构,综合运用货币互换等创新手段以降低汇率风险;不断优化境外资金池运行,境外资金集中项目获欧洲金融评选的年度“陶朱奖”。2017年本集团资产负债率71.53%,同比下降1.18个百分点。

8、经营业绩

报告期内,本集团运输旅客1.26亿人次,同比增长10.19%;平均客座率82.2%,同比增长1.69个百分点;每收费客公里收益0.49元,同比下降2%;实现营业收入人民币127,489百万元,同比增长11.05%;营业成本人民币111,687百万元,同比增长15.90%;实现归属于上市公司股东净利润人民币5,914百万元,同比提升16.97%。其中厦航实现净利润人民币1,436百万元,实现31年持续盈利。

董事会在此对公司股东、管理层以及所有员工致以诚挚谢意,并欣然建议截至2017年12月31日止年度向股东分配现金红利每股人民币0.1元(含税)。按照公司已发行股份10,088,173,272股计,共计约人民币1,009百万元。有关利润分配预案将呈交本公司2017年度股东大会予以审议。

二、报告期内主要经营情况

报告期内,本集团营业收入总额为人民币127,489百万元,比上年同期增加人民币12,686百万元,同比上升11.05%;运输总周转量为27,320.63百万吨公里,比上年同期增加12.03%;旅客运输量126.30百万人次,比上年同期增加10.19%;客座率为82.20%,比上年同期增加1.69个百分点;飞机利用率为每日9.79小时,比上年同期增加0.26小时。

报告期内,本集团旅客运输收入为人民币112,791百万元,占本集团主营业务收入的比例为90.15%,比上年同期增加人民币10,289百万元,同比上升10.04%;旅客周转量为230,696.87百万客公里,比上年同期增加11.93%;每收费客公里收益为人民币0.49元,比上年同期减少2%。

报告期内,本集团的货邮运输收入为人民币9,082百万元,占主营业务收入的比例为7.26%,比上年同期增加人民币1,891百万元,比上年同期增加26.30%;货邮运周转量为7,008.83百万吨公里,比上年同期增长12.64%;每货邮吨公里收益为人民币1.30元,比上年同期增长12.07%。

报告期内,本集团营业成本总额为人民币111,687百万元,比上年同期增加人民币15,319百万元,上升15.90%。本集团的主营业务成本为人民币110,354百万元,比上年同期增加人民币15,318百万元,上升16.12%。报告期内本集团航油成本为人民币31,895百万元,比上年同期上升34.02%,主要原因是国际原油价格上涨,以及飞行小时同比增加8.05%。

报告期内,本集团销售费用为人民币6,967百万元,比上年同期上升8.83%;管理费用为人民币3,599百万元,比上年同期上升17.46%。报告期内财务费用为人民币1,121百万元,比上年同期下降80.79%,主要原因是本报告期内汇兑收益人民币1,790百万元,而上年同期汇兑损失人民币3,266百万元。

报告期内,本集团归属于上市公司股东的净利润为人民币5,914百万元,较上年同期人民币5,056百万元增加人民币858百万元,增加16.97%。

报告期内,本集团实现的经营活动产生的现金净流入为人民币21,404百万元,较上年同期下降18.89%;投资活动产生的净现金流出为人民币8,445百万元,较上年同期下降47.45%;筹资活动产生的净现金流出为人民币10,554百万元,较上年同期下降5.09%。

截至2017年12月31日,本集团总资产为人民币218,329百万元,比期初增加8.91%,其中流动资产为人民币17,884百万元,占总资产的比例为8.19%,比期初增加人民币4,077百万元。非流动资产为人民币200,445百万元,占总资产的比例为91.81%,比期初增加人民币13,782百万元,主要为本期新增的自购和融资租赁飞机,以及未来引进飞机预付款增加。

截至2017年12月31日,本集团总负债为人民币156,164百万元,比期初上升7.14%,其中流动负债为人民币69,577百万元,占负债总额的比例为44.55%,比期初增加人民币1,638百万元。

非流动负债为人民币86,587百万元,占总负债的比例为55.45%,比期初增加人民币8,766百万元。

截至2017年12月31日,本集团归属于上市公司股东权益合计为人民币49,594百万元,较期初增加人民币6,407百万元,主要因为报告期内实现盈利人民币5,914百万元。截至2017年12月31日,本集团资产负债率为71.53%,比期初下降1.18个百分点。

(一)主营业务分析

(1)主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额1,125百万元,占年度销售总额0.88%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0百万元,占年度销售总额0%。

前五名供应商采购额23,347百万元,占年度采购总额35.96%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额3,993百万元,占年度采购总额6.15%。

2、费用

报告期内,本集团销售费用为人民币6,967百万元,较上年同期上升8.83%。报告期内财务费用为人民币1,121百万元,上年同期财务费用为人民币5,835百万元,主要由于人民币兑换外币的汇率上升所致,人民币兑美元汇率中间价全年大幅升值6.1%。由于本集团的外汇敞口主要为美元融资租赁负债及短期借款,因此本年汇兑收益大幅上升。

3、现金流

报告期内,本集团经营活动产生的现金净流入为人民币21,404百万元,较上年同期减少人民币4,986百万元,同比下降18.89%;投资活动产生的现金净流出为人民币8,445百万元,较上年同期减少人民币7,624百万元,同比下降47.45%,主要是因为本报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少;筹资活动产生的现金净流出为人民币10,554百万元,较上年同期减少人民币566百万元,同比下降5.09%,主要是因为本报告期内偿还债务支付的现金减少。

(二)资产、负债情况分析

1、截至报告期末主要资产受限情况

截至2017年12月31日,本集团受限制的货币资金约为人民币111百万元。

截至2017年12月31日,本集团以账面价值约为人民币83,656百万元的飞机,人民币206百万元的飞行训练设备,人民币20百万元的投资性房地产,人民币90百万元的土地使用权,作为应付融资租赁款及长期借款的抵押物。
 
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